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汤婧平

汤婧平 暂无评分

财务管理 税务统筹

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内部审计

发布日期:2015-01-12浏览:2021

  • 课程背景

    审计活不好干,专业不够,经验不足,查不出问题来。
    审计经理不好当,查不出问题,是你能力不行,查出问题,你要能摆平。
    所以,内部审计不仅仅是技术活,这是一个责任活,也是一个良心活。
    所以,我们的课程用全新的内部审计的理念和方法,发现企业内部的财务流程漏洞、项目管理漏洞、内部控制管理漏洞等,梳理企业的运作流程,找到企业经营不理想的根本所在。
    帮助内审人员真正实现企业所有者、管理者可以信任的“管家婆”的功能,在风险、问题未来临之前,就预先指出制度的疏漏,避免更大的损失出现。
    以案说法,让枯燥的审计知识、方法与技巧鲜活展现,启发初学者理解“兵无常势、水无常形”,应针对不同的审计对象采取不同的审计方法;为已有一定经验的审计人员提供更加广阔的思路和更高层次的理解。

    课程价值点

    以案例讲解不同内审实务,提供实际操作工具
    为内审中所需要解决的人际关系提供切合实际的指导
    提供建立内审部门和实施内审所需要的审计文书和相关的工作底稿

    课程对象

    财务、税务、内控和审计经理或主管
    财务总监、总会计师及其他高级财务管理人员
    企业的所有者及决策者

    企业收获

    学会如何建立一支有效的、有战斗力的内部审计团队
    跳出原来混乱无章的工作状态、建立科学先进的审计流程,重新审视和重整自己工作
    学会从新的视角解读不同的审计技巧与应用
    学会成为一个让员工敬重、各部门感激、领导信任的优秀内审人员
    学会在实务中,如何“小题大做”、“顺藤摸瓜”找到问题的关键

    课程时长

    12 H

    课程大纲


    内部审计部门的职责的地位
    与内审有关的六大要点
    如何快速地建立一支有效的内审团队
    内审部门应处于企业组织结构的什么位置
    内审成员需要具备的才能
    内部审计部门的工作范围、重点以及作用与功效


    案例: 出纳员敢拿走1500万,这是谁的错


    内部审计部门的工作流程及方法
    内审的程序与实用文书
    重新审视内审的流程
    介绍各阶段过程的常用文书与表格
    内审的技术方法与实战技巧
    审查书面资料的方法
    顺查法与逆查法
    详查法与抽查法
    综合运用,能查出“小金库”
    客观实物证实方法
    盘点、调节、鉴定
    发现挪用公款,循环入账,暗炒期货的蛀虫
    找到虚增库存价值,调节利润欺骗上级单位的幕后人
    审计调查方法
    观察、询问、函证、调查表
    创造互相理解的氛围
    学会倾听的技巧
    “快”与“准”是关键
    别被审计对象牵着走
    建立良好的人际关系
    审计抽样方法
    分析性复核方法
    内部控制符合性测试


    案例讨论:
    审计人员的职业道德
    什么人是好人,什么事情是好事——从审计结论看管理
    审计报表要如何报,如何写——从报告看企业的问题和审计部的工作成果

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